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Jaime I. Wolinsky

Auditoría Interna - Evaluación del Control Interno -enfoque Moderno.


Jaime I. Wolinsky (Argentina)

Curso - Presencial

Lugar

Autonoma de Buenos Aires

Duración

1 Dia

Dirigido a

Directores, Gerentes, Jefes de: - Auditoría - Administración - Administración de riesgos - Control d... ver máse gestión - Contabilidad - Control interno - Calidad - Auditores externos - Controller - Organización y métodos Consultores Responsables de areas operativas Responsables de Producción Responsable de Servicios Generales Responsables de sistemas

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Temario

Auditoría Interna - Evaluación del Control Interno -enfoque Moderno.

curso intensivo que le brindará herramientas para:

· Optimizar y actualizar sus conocimientos en control interno.
· Agregar valor con la tarea de control y auditoría interna.
· Conocer la mejores prácticas y los nuevos enfoques existentes en el tema.
· Disponer de mayores elementos que permitan tomar decisiones a la organización con economía , eficiencia y eficacia

Poner en prácticas las nuevas técnicas y habilidades necesarias para ejecutar la tarea.
Capacitar a la mayor cantidad de integrantes de la organización y los mas modernos métodos de contrl interno y autoevaluación del control


Programa del curso

1. Conceptualización del control interno
- Que es control. Concepto
- Que es el Control Interno
- Objetivos del Control . Objetivos según el informe COSO.
- Estructura del control interno

2. Aplicación del Control Interno
- Prueba sustantiva
- Procedimientos analíticos
- Control interno y de los riesgos de control
- Identificación de los puntos de control
- Elementos del Control Interno en auditoría de estados contables
- Tipos de error .
- Causas. Formas de evitarlos
- Combinaciones para que los controles sean mas efectivos
- Documentar el control
- Medios de evaluación del control interno
Metodologías para establecer y evaluar el Control Interno
- Tradicional Control Interno-Marco Integrado (COSO, norteamericano)
- Marco Catbury (inglés) Criterios de Control (CoCo, canadiense).Comentarios.

3. Normas sobre Control Interno - comentarios
- Correcciones al SAS 55 a través del SAS 78
Control interno Errores e Irregularidades
- Declaraciones de Normas de Auditoria. Statemements on Auditing Standards
- SAS-55 modificado por SAS-78 incorpora los conceptos desarrollados por el COSO.
- Comentarios.

4. Clasificaciones del Control Interno
- Clasificación según objetivos
- Control Interno Contable:
- Control Interno Operativo
- Según el grado de exhaustividad
Categoría de los controles.
- Presentación de un caso

5.. Principios de Control Interno
- Relativos a la organización
- Relativos a políticas y procedimientos
- Registros y comprobantes correctamente diseñados.
- Relativos a la Autorización, Ejecución y Control de las Operaciones
- Con relación a los Recursos Humanos
- Relativas al Registro de Operaciones
- Ejemplos

6 Objetivos de la Dirección Superior-
- De quien es la responsabilidad del implementar y ejecutar el Control Interno.
- Control gerencial
- Métodos del Control Gerencial
- Comité de Auditoría. Objetivos de los Comités(Catbury)
- Antecedentes en Argentina - Organismos Regulados y Sociedades
Ley Sarbanes-Oxley
7. Auditoria Interna
- Definición.
- Ubicación dentro del organigrama
- Cual es la función de la Auditoría Interna? The Institute of Internal Auditors
Alcance de una Auditoría Interna. Según 98-2 IIA
- Costos de su creación y de su prescindencia
- Exposición a riesgos de desvíos, ineficiencia, ineficacia. Exponerse al fraude.
- Perdida de optimizar las actividades que puedan brindar mejores resultados

8. Normas y Standards de Auditoría Interna - comentarios
- Introducción. Normas sobre atributos. Normas sobre desempeño
- Código de Ética. mayo2000
- Procedimientos para la detección de Fraudes
- Responsabilidades en la Prevención y Detección del Fraude
- SAS-53-AICPA : Responsabilidad del Auditor para detectar y reportar Errores e irregularidades

9. Cómo optimizar la relación entre la Auditoría Interna y sus clientes
- Cómo concientizar e involucrar activamente a los responsables de área en el control eficaz de la organización. Como manejar las entrevistas y las relaciones.
- Con la Dirección
- Con el management
- Con el resto de la organización
- Autoevaluación del control interno. Una perspectiva sobre Auto-Evaluación de Control- 98-2-IIA.
- Discusión con los asistentes

10. Evaluación del Control Interno.
- Cómo realizar una auditoria que agregue valor a la Compañía
- Prueba de controles, pruebas de diseño, pruebas de cumplimiento, pruebas de funcionamiento
- Riesgos de auditoria o de control
- Enfoque preventivo del riesgo integral. Entorno de Control
- Nuevo enfoque ( C.O.S.O.)
- Medición de riesgos
- Calificación de Riesgos
- Efectos para la auditoria financiera
- Evaluación de ciclos- transacciones-sectores. Operaciones básicas.
- Planeamiento de la auditoría
- Los pasos para realizar en forma efectiva una auditoría
- Resolución de ejercicios.

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Dónde Autonoma de Buenos Aires, Av.Corrientes 5535 piso 5 apto B
Cuándo Inicio: consultar al centro de formación
 

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Sobre Jaime I. Wolinsky

Descripción del centro
Cursos abiertos o In Company : COSO I, COSO III-ERM, SOX, Auditoria Interna, Riesgo con matrices y mapas, Auditoria RRHH, Auditoria Activos Fijos, Auditoria Ambiental, Fraude

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