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Curso Monográfico sobre el Impuesto sobre Sociedades

Curso

En Barcelona y Madrid

1.165 € IVA inc.

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Profundiza tus conocimientos en gestión administrativa e impuestos

  • Horas lectivas

    60h

Curso en gestión del impuesto sobre Sociedades y planificación de estrategias fiscales

¿Trabajas en el sector de la gestión administrativa y la asesoría fiscal? Este curso te puede ser de gran ayuda. Profundizarás tus conocimientos en el impuesto sobre sociedades y podrás tomar las decisiones fiscales y financieras pertinentes para mejorar los resultados de la empresa.

Esta formación consta de 60 horas lectivas y podrás cursarla en tres localidades distintas: Madrid, Barcelona y Valencia. Estudiarás a partir de un material didáctico especializado compuesto por explicaciones teóricas, ejemplos y casos prácticos. Además, también dispondrás de la ley y el reglamento que regulan el impuesto de sociedades, para que puedas consultar cualquier duda que tengas.

A lo largo del curso, adquirirás todo el conocimiento necesario sobre este tipo de impuesto de forma clara, práctica y sencilla. Te enseñarán su naturaleza y el ámbito de aplicación. También tratarás su base imponible y las excepciones al resultado de cuentas, como son las amortizaciones o las previsiones. Te adentrarás en la deuda tributaria y verás cómo gestionar este impuesto según la ley vigente. Al final de cada tema, se expondrán ejemplos ilustrativos y casos prácticos para que puedas consolidar todo lo aprendido y aplicar la base teórica a situaciones reales.

Si eres abogado, asesor, economista o gestor, o trabajas en el sector mercantil y empresarial, este curso te puede ayudar mucho en el desarrollo de tu actividad profesional.

Instalaciones y fechas

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Barcelona
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C/ Gran de Gràcia, 171, 08012

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Madrid
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General Martínez Campos, 5, 28010

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2017

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Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 22 años en Emagister.

Materias

  • Amortizaciones
  • Deuda
  • Impuesto de transmisiones patrimoniales
  • Asesoría fiscal
  • Impuesto de sociedades
  • Fiscales
  • Cuentos
  • Impuesto sobre sociedades
  • Regímenes especiales
  • Provisiones
  • Base Imponible
  • Devengo del impuesto
  • Gestión del impuesto
  • Deuda tributaria
  • Sujeto pasivo
  • Ámbito de aplicación
  • Periodo impositivo
  • Naturaleza del impuesto de sociedades
  • Excepciones al resultado contable
  • Regímenes de determinación
  • Recepción fiscal de la normativa contable
  • Ingresos no computables
  • Partidas no deducibles
  • Compensación de bases imponibles negativas
  • Obligación real de contribuir
  • Deducciones de los pagos a cuenta

Temario

Programa [7 créditos]
  1. Antecedentes generales.
  2. Naturaleza y ámbito de aplicación.
  3. El hecho imponible.
  4. El sujeto pasivo.
  5. Base imponible. Concepto y regímenes de determinación.
  6. Base imponible. Recepción fiscal de la normativa contable.
  7. Base imponible. Excepciones al resultado contable: amortizaciones.
  8. Base imponible. Excepciones al resultado contable: provisiones.
  9. Base imponible. Excepciones al resultado contable: ingresos no computables y partidas no deducibles. Imputación temporal de ingresos y gastos.
  10. Base imponible. Excepciones al resultado contable en materia de reglas de valoración: transmisiones patrimoniales y operaciones societarias.
  11. Base imponible. Excepciones al resultado contable en materia de reglas de valoración: operaciones vinculadas y otros supuestos especiales.
  12. Compensación de bases imponibles negativas.
  13. Período impositivo y devengo del impuesto.
  14. Deuda tributaria. Determinación de la cuota íntegra.
  15. Deuda tributaria. Deducciones para evitar la doble imposición.
  16. Deuda tributaria. Bonificaciones.
  17. Deuda tributaria. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y otros incentivos en cuota de carácter coyuntural.
  18. Deuda tributaria. Deducciones de los pagos a cuenta: pagos fraccionados.
  19. Gestión del impuesto.
  20. Gestión del impuesto. La obligación de retener e ingresar a cuenta.
  21. Obligación real de contribuir.
  22. Regímenes especiales.

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