Gestión de impuestos en pymes y autónomos

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    25h

  • Duración

    6 Meses

Curso que puede ser bonificado

Objetivos: "• Ofrecer una visión global del sistema tributario español.
• Conocer las diferentes declaraciones censales para el inicio de la actividad.
• Gestionar los impuestos que afectan a la actividad económica de pymes y autónomos.
• Aprender el funcionamiento del IVA a nivel nacional e internacional y cómo se liquida.
• Conocer los principales impuestos locales.
• Realizar su propia declaración del IRPF o tener suficientes conocimientos para interpretarla.
"

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Como es la forma de evaluar ? Se emite titulaciön?

MARIA FERNANDA M., Más de dos años

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2022

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 15 años en Emagister.

Materias

  • Presentación
  • IRPF
  • Impuestos
  • Gestión de pymes
  • IVA
  • Impuestos locales
  • Conceptos tributarios
  • Comercio minorista
  • Pagos fracionados
  • Conceptos Basicos

Profesores

Tutorias Efitel

Tutorias Efitel

Tutorias del centro

Temario

"1. CONCEPTOS TRIBUTARIOS 1.1. Conceptos Básicos 1.2. La Declaración Tributaria 1.3. Los Pagos a cuenta 1.4. Los Ingresos a cuenta 1.5. Los Pagos fraccionados 1.6. Las Declaraciones Informativas 1.7. El Comercio minorista 2. INICIO DE LA ACTIVIDAD DECLARACIÓN CENSAL MODELO 036 Y 37. INICIO, MODIFICACIÓN O BAJA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONAL 2.1. Tipos de Sociedades y fiscalidad. Introducción 2.2. Inicio de la actividad económica o profesional 2.3. Otros usos del modelo 036: NIF 2.4. Modificación y baja de la Actividad económica o profesional 2.5. El modelo 036 y 037 y el Impuesto sobre actividades económicas 2.6. Registros dependientes del Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 2.7. Plazo de presentación 2.8. Forma y lugar de presentación 3. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 3.1. Rendimientos de las actividades profesionales y de las actividades económicas 3.2. Estimación directa normal 3.3. Estimación directa simplificada 3.4. Estimación objetiva 3.5. Renuncias e incompatibilidades 3.6. IRPF y regímenes especiales de IVA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 4.1. Régimen general 4.2. Régimen simplificado 4.3. Régimen especial de recargo de equivalencia 4.4. Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca 4.5. Régimen especial del criterio de caja 5. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE IMPUESTOS 5.1. Impuestos de obligatoria presentación telemática 5.2. Dirección electrónica habilitada 6. IMPUESTOS LOCALES 6.1. Los impuestos locales: normativa 6.2. Recursos tributarios de las entidades locales 6.3. Competencias en los impuestos locales 6.4. Impuesto de Actividades Económicas - I.A.E. 6.5. Impuesto de Bienes Inmuebles - I.B.I. 6.6. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras - I.C.I.O. 6.7. El impuesto sobre incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana – I.I.V.T.N.U. 6.8. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica – IVTM. "

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