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Máster en contabilidad avanzada y análisis de balances.

4.5
1 opinión
  • Soy nuevo cursando una espcialidad en Inenka, al momento de que me entregaran los manuales de estudio debo decir que se encontraban a la perfección, hasta ahora todo ha sido un nuevo proceso y espero que sea el mejor.
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Master

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  • Tipología

    Master

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    1500h

  • Duración

    1 Año

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Prácticas en empresa

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

¿Trabajas en el área contable o financiera? ¿Buscas una formación para incursionar en esta área o simplemente actualizar tus conocimientos? Si es así, este curso es para ti. Se trata del programa Máster en Contabilidad Avanzada y Análisis de Balance, ofrecido por el centro Inenka Business School y ubicado dentro del catálogo formativo de Emagister.

Durante el proceso formativo profundizarás en conceptos como la contabilidad de sociedades, los aumentos y reducción de capital social, la disolución de la sociedad anónima. Profundizarás en el análisis de balances, conociendo todo sobre masas patrimoniales, índices y ratios, estando en capacidad de realizar análisis de proveedores, clientes, cash flow, el manejo de deuda, la gestión de inversiones, el análisis de rentabilidad y mucho más. En definitiva, un completo programa especializado en la materia.

Si necesitas más información, puedes meterte en emagister.com y pedirla sin compromiso; un comercial te atenderá para solventar cualquier duda. ¡Da un paso adelante en tu camino profesional!

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A tener en cuenta

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster en contabilidad avanzada y análisis de balances”, de Inenka Business School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

El centro se pondrá en contacto contigo una vez envíes tus datos a través del formulario.

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Andrea M., Más de dos años

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Opiniones

4.5
  • Soy nuevo cursando una espcialidad en Inenka, al momento de que me entregaran los manuales de estudio debo decir que se encontraban a la perfección, hasta ahora todo ha sido un nuevo proceso y espero que sea el mejor.
    |
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Luis N

4.5
11/11/2022
Sobre el curso: Soy nuevo cursando una espcialidad en Inenka, al momento de que me entregaran los manuales de estudio debo decir que se encontraban a la perfección, hasta ahora todo ha sido un nuevo proceso y espero que sea el mejor.
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*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

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2022
2021
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2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
8 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 8 años en Emagister.

Materias

  • Proveedores
  • Pasivo
  • Financiación
  • Cash flow
  • Rentabilidad
  • Análisis de balances
  • Capital social
  • Contabilidad Avanzada
  • Sociedad anónima
  • Período de liquidación
  • Contabilidadde sociedades
  • Acciones
  • Eje fundamental del S.A
  • Prima de emisión
  • Derecho
  • Capital
  • Aportaciones
  • Dividendos pasivos
  • Reservas

Temario

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN FISCAL

  • Unidad Didáctica 1. Disposiciones generales del ordenamiento tributario.

  • Unidad Didáctica 2. Figuras impositivas.

  • Unidad Didáctica 3. Conceptos fiscales fundamentales.

  • Unidad Didáctica 4. Organización de la Hacienda Pública.

  • Unidad Didáctica 5. Gestión y procedimientos.

  • Unidad Didáctica 6. Obligaciones tributarias.

  • Unidad Didáctica 7. Relación entre impuestos.

  • Unidad Didáctica 8. Actualización y normativa complementaria.

MÓDULO 2. LEY GENERAL TRIBUTARIA (I): TRIBUTOS

  • Unidad Didáctica 1. Relación jurídico-tributaria.

  • Unidad Didáctica 2. Obligados tributarios.

  • Unidad Didáctica 3. Cuantificación de las obligaciones.

  • Unidad Didáctica 4. Deuda tributaria.

  • Unidad Didáctica 5. Aplicación de los tributos.

MÓDULO 3. LEY GENERAL TRIBUTARIA (II): RÉGIMEN SANCIONADOR Y ACTUACIONES ESPECIALES

  • Unidad Didáctica 1. Infracciones y sanciones.

  • Unidad Didáctica 2. Revisión en vía administrativa.

  • Unidad Didáctica 3. Delitos contra la Hacienda Pública.

  • Unidad Didáctica 4. Recuperación de ayudas de Estado.

MÓDULO 4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA DIGITAL

  • Unidad Didáctica 1. Marco general de la relación jurídico-tributaria.

  • Unidad Didáctica 2. Derechos y garantías del contribuyente.

  • Unidad Didáctica 3. Deberes de la Administración Tributaria.

  • Unidad Didáctica 4. Obligaciones de facturación y registro.

  • Unidad Didáctica 5. Sistemas informáticos.

MÓDULO 5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I)

  • Unidad Didáctica 1. Naturaleza y objeto del impuesto.

  • Unidad Didáctica 2. Sujeción al impuesto.

  • Unidad Didáctica 3. Base imponible.

  • Unidad Didáctica 4. Base liquidable.

  • Unidad Didáctica 5. Adecuación del impuesto.

MÓDULO 6. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (II)

  • Unidad Didáctica 1. Cálculo del impuesto estatal.

  • Unidad Didáctica 2. Gravamen autonómico.

  • Unidad Didáctica 3. Cuota diferencial.

  • Unidad Didáctica 4. Tributación familiar.

  • Unidad Didáctica 5. Regímenes especiales.

  • Unidad Didáctica 6. Gestión del IRPF.

  • Unidad Didáctica 7. Responsabilidad patrimonial y régimen sancionador.

MÓDULO 7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

  • Unidad Didáctica 1. Configuración general del impuesto.

  • Unidad Didáctica 2. Rentas con mediación de establecimiento permanente.

  • Unidad Didáctica 3. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

  • Unidad Didáctica 4. Entidades.

  • Unidad Didáctica 5. Residentes de otros Estados miembros de la UE.

  • Unidad Didáctica 6. Gravamen especial sobre bienes inmuebles.

  • Unidad Didáctica 7. Otras disposiciones.

  • Unidad Didáctica 8. Procedimientos amistosos en materia de imposición directa.

MÓDULO 8. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I)

  • Unidad Didáctica 1. Estructura y fundamentos del Impuesto sobre Sociedades.

  • Unidad Didáctica 2. Base imponible.

  • Unidad Didáctica 3. Periodo impositivo y devengo.

  • Unidad Didáctica 4. Deuda tributaria.

  • Unidad Didáctica 5. Regímenes tributarios especiales.

  • Unidad Didáctica 6. Gestión del impuesto.

  • Unidad Didáctica 7. Disposiciones comunes y complementarias.

MÓDULO 9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (II): RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

  • Unidad Didáctica 1. Disposiciones generales.

  • Unidad Didáctica 2. Conceptualización de las cooperativas.

  • Unidad Didáctica 3. Régimen fiscal de las cooperativas.

  • Unidad Didáctica 4. Beneficios fiscales y control de las cooperativas.

  • Unidad Didáctica 5. Entidades sin fines de lucro.

  • Unidad Didáctica 6. Incentivos fiscales al mecenazgo.

MÓDULO 10. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

  • Unidad Didáctica 1. Disposiciones generales.

  • Unidad Didáctica 2. Hecho imponible y exenciones.

  • Unidad Didáctica 3. Base imponible.

  • Unidad Didáctica 4. Base liquidable.

  • Unidad Didáctica 5. Deuda tributaria.

MÓDULO 11. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

  • Unidad Didáctica 1. Ordenación del impuesto.

  • Unidad Didáctica 2. Base imponible.

  • Unidad Didáctica 3. Base liquidable.

  • Unidad Didáctica 4. Deuda tributaria.

  • Unidad Didáctica 5. Normas especiales.

  • Unidad Didáctica 6. Obligaciones formales.

  • Unidad Didáctica 7. Gestión.

MÓDULO 12. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

  • Unidad Didáctica 1. Disposiciones generales.

  • Unidad Didáctica 2. Transmisiones patrimoniales onerosas.

  • Unidad Didáctica 3. Operaciones societarias.

  • Unidad Didáctica 4. Actos jurídicos documentados.

  • Unidad Didáctica 5. Disposiciones comunes.

  • Unidad Didáctica 6. Gestión y procedimientos.

  • Unidad Didáctica 7. Disposiciones adicionales, transitorias y finales.

MÓDULO 13. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I)

  • Unidad Didáctica 1. Obligaciones de facturación.

  • Unidad Didáctica 2. Facturas.

  • Unidad Didáctica 3. Sistemas informáticos de facturación.

  • Unidad Didáctica 4. Conservación de los documentos.

  • Unidad Didáctica 5. Obligaciones.

MÓDULO 14. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (II)

  • Unidad Didáctica 1. Marco conceptual del impuesto.

  • Unidad Didáctica 2. Entregas de bienes y prestaciones de servicios.

  • Unidad Didáctica 3. Adquisiciones intracomunitarias.

  • Unidad Didáctica 4. Importaciones de bienes.

  • Unidad Didáctica 5. Devengo del impuesto.

  • Unidad Didáctica 6. Sujetos pasivos.

MÓDULO 15. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (III)

  • Unidad Didáctica 1. Base imponible.

  • Unidad Didáctica 2. Tipo impositivo.

  • Unidad Didáctica 3. Deducción del IVA.

  • Unidad Didáctica 4. Devolución del IVA.

  • Unidad Didáctica 5. Gestión del impuesto.

  • Unidad Didáctica 6. Regímenes especiales.

  • Unidad Didáctica 7. Infracciones y sanciones.

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