Máster Online en Asesoría de Empresas y Gestión de Pymes
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Os lo recomiendo a todos aquellos que seáis egresados en Economía, ADE, Derecho, Gestión de Pymes, Relaciones Laborales o Gestión y Administración Pública. Es una joya de Máster muy demandado por miles de empresas consultoras y asesorías.
Tardé tan sólo un día en colocarme, una vez finalizado, en una consultoría empresarial con un sueldo de entrada de 3.900 euros brutos al mes en doce pagas y unos incentivos que me han supuesto en los 8 meses que llevo trabajando una media de 1.700 euros al mes adicionales.
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Trabajo en una Asesoría de Empresas desde 2010 y mi jefe me dijo que hiciera este máster para perfeccionar y ampliar mis conocimientos en materia fiscal, laboral y contable y que además me lo pagaba él.
Lo hice online de octubre de 2022 a junio de 2023 y fue una experiencia muy satisfactoria pues he adquirido conocimientos nuevos y reciclar y ampliar lo que ya sabía. El máster está de 10.
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Lo mejor del máster para mí ha sido que a través de él conseguí hace 2 años trabajo en una Asesoría. Y desde el 8 de enero de este año 2024 he montado mi propia Asesoría de Empresas y cubro las áreas fiscal, laboral y seguridad social y la contable.
Es un máster muy completo y sobre todo práctico. Se me hizo muy llevadero.
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Curso subvencionado desempleados y trabajadores
Online
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Descripción
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Tipología
Subvencionado
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Online
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Duración
9 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
¡Descubre el camino hacia el éxito empresarial con el Máster Online en Asesoría de Empresas y Gestión de Pymes! Esta imperdible formación es impartida por el reconocido centro Ensal y publicada en la plataforma educativa de Emagister para que puedas acceder a la mejor formación.
Este máster ha sido diseñado para brindar a los alumnos una formación integral y de calidad en áreas fundamentales como la fiscalidad, la contabilidad, el derecho laboral y la seguridad social. El objetivo principal es capacitar a los participantes para que puedan ejercer la profesión de asesor integral, ya sea en el seno de una organización o como profesionales autónomos. Durante el curso, los estudiantes adquirirán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender y aplicar de manera efectiva los principios y las normativas vigentes en materia fiscal. Aprenderán a realizar declaraciones de impuestos, a planificar estratégicamente la carga fiscal de una empresa y a asesorar en temas de tributación. Además, el máster ofrece una sólida formación en contabilidad, permitiendo a los alumnos comprender los conceptos fundamentales de la contabilidad financiera y analítica. Aprenderán a elaborar estados financieros, a analizar la situación económico-financiera de una empresa y a interpretar los datos contables para la toma de decisiones.
No pierdas la oportunidad de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para destacar en el apasionante campo de la asesoría de empresas y gestión de pymes. ¡Haz clic en el botón "Pide información" en la web de Emagister y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales!
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
9 meses
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Aparicio Ex alumno de Madrid
Adolfo Martínez
Pilar González exalumna
Pedro G. Rodríguez
Carlos M.C.
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
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Materias
- ContaPlus12
12 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Cuentas
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Deuda
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Seguridad Social
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Tributos
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- IRPF
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Impuestos
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Gestión de pymes
1111 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Asesoría fiscal
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- Impuesto de sociedades
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- Renta
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- Contrato de trabajo
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- Recaudación
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- IVA
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- Contabilidad general
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Tributación
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Gestión tributaria
1212 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Profesores
Profesionales Expertos
en Asesoría Fiscal y Contabilidad
Temario
A) PROGRAMA DE LAS ÁREAS DE TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL
Bloque I Sistema tributario general y organización de la Hacienda Pública
El sistema fiscal español. Principios impositivos en la Constitución Española. Los principales impuestos y sus características. La Hacienda Pública Estatal, Autonómica y Local.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, naturaleza, objetivos, funciones y organización.
Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. Los tributos: Concepto y clasificación. La obligación tributaria. Hecho imponible. Devengo. Base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.
Derechos y garantías de los obligados tributarios. Los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación y domicilio fiscal. La prescripción.
La aplicación de los tributos: Información y asistencia. La colaboración social. Las tecnologías informáticas y telemáticas.
Las obligaciones formales de los contribuyentes: Libros registros y facturas. La gestión censal. El Número de Identificación Fiscal.
Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: Fases. Las liquidaciones tributarias. Obligación de resolver y plazos de resolución. La prueba. Las notificaciones. Potestades y funciones de comprobación e investigación.
Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos. Las retenciones. Los pagos a cuenta. Declaraciones informativas. La obtención de información con trascendencia tributaria.
Bloque II Procedimientos tributarios de Gestión, Inspección, Sancionador y Revisor
Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. Los procedimientos de gestión tributaria: Iniciación, trámites y terminación. El procedimiento de verificación de datos. El procedimiento de comprobación de valores. El procedimiento de comprobación limitada.
Actuaciones y procedimiento de inspección: Funciones y facultades. Documentación de las actuaciones de inspección. La personación de la inspección en el domicilio o locales del contribuyente. El procedimiento de inspección: iniciación, desarrollo y terminación.
Las medidas cautelares en el procedimiento inspector. Las facultades de la Inspección en entornos informáticos. Conservación informática de libros y acceso a la documentación electrónica.
La extinción de la deuda tributaria (Primera parte). Medios de extinción de la deuda. El pago o cumplimiento: forma, momento, plazos, imputación, consignación y medios de pago. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: requisitos, tramitación, garantías, consecuencias del incumplimiento.
La extinción de la deuda tributaria (Segunda parte). La prescripción del derecho a exigir el pago. Otras formas de extinción de las deudas: La compensación, la deducción sobre transferencias, la condonación. Insolvencias y crédito incobrable.
Infracciones y sanciones en materia tributaria. El delito fiscal. Las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública.
La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Los Tribunales Económico-Administrativos.
Bloque III Procedimiento de recaudación
El procedimiento de recaudación en período voluntario. Participación de las entidades de crédito en el procedimiento de recaudación.
La recaudación en período ejecutivo. Inicio. Efectos. Recargos del período ejecutivo. Procedimiento de apremio: características, concurrencia y suspensión del procedimiento. Providencia de apremio: concepto, motivos de impugnación, plazos de ingreso. Las garantías de la deuda tributaria: tipos y ejecución de garantías.
El embargo. Facultades de la recaudación. Práctica del embargo: orden de embargo. Las diligencias de embargo: concepto, tramitación, motivos de oposición, anotación preventiva de embargo y otras medidas de aseguramiento.
Tipos de embargo: El embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito: Procedimiento. Embargo de valores. Embargo de otros créditos, efectos y derechos. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de bienes inmuebles: procedimiento, anotación preventiva de embargo. Embargo de bienes muebles. Otros embargos.
Depósito y Enajenación de los bienes embargados. Valoración y fijación del tipo. Formas de enajenación. Tercerías: Concepto, clases y requisitos. Ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria.
Bloque IV Asesoría fiscal
El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza y ámbito de aplicación. Rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales. Tributación familiar. Gestión del impuesto.
El Impuesto sobre el Valor Añadido: Concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. Entregas de bienes y prestaciones de servicios: hecho imponible, exenciones, sujeto pasivo, devengo y base imponible. Tipos impositivos. Requisitos generales de deducción. Los regímenes especiales de IVA y la gestión del impuesto.
El impuesto sobre sociedades: Hecho imponible. Contribuyentes. Exenciones. Base imponible. Imputación temporal de ingresos y gastos. Exenciones para evitar la doble imposición. Reducciones en la Base imponible y compensación de BINEA. Tipos de gravamen. Deducciones y bonificaciones. Pagos fraccionados y gestión del impuesto.
El impuesto sobre la renta de No Residentes. Ámbito de aplicación. Elementos personales. Sujeción al impuesto. Rentas obtenidas con establecimiento permanente y sin él. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de No Residentes.
Los tributos estatales cedidos a las CC.AA. Los Tributos Locales. Impuestos especiales y Tributación aduanera.
Cuestiones generales aplicables a los 4 Bloques:
-Cada bloque consta de varias unidades didácticas al final de las cuales hay un test de autoevaluación para que los alumnos puedan observar y evaluar su grado de comprensión y aprovechamiento.
-Al final de cada bloque se hará un control tipo test de 100 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas de las cuales sólo una es la correcta que será evaluado por los profesores-tutores del máster a razón de pregunta acertada suma 1 punto, cuatro falladas restan 1 punto y no contestadas ni suman ni restan.
-Para superar este parte del máster hay que sacar al menos 50 puntos en cada bloque. No obstante si en algún bloque se saca menos de 50 puntos se puede igualmente superar esta parte del máster si en el total de los cuatro bloques el alumno obtiene 200 o más puntos.
- Una vez concluida esta parte se darán a los alumnos unas clases tutoriales por videoconferencia que será grabada y enviada a todos los alumnos sobre cómo deben rellenarse las principales declaraciones y autoliquidaciones tributarias y sobre el manejo de la información de la página web www.aeat.es.
B) PROGRAMA DELÁREA DE CONTABILIDAD
Bloque I La Contabilidad General en la empresa.
-Introducción a la contabilidad
-El concepto de patrimonio
-Los hechos contables
-Cuentas de gastos e ingresos
-El proceso contable completo
-El plan general de contabilidad de Pymes y el de Grandes Empresas (Marco conceptual, las normas de registro y valoración, las cuentas anuales, el cuadro de cuentas y Definiciones y relaciones contables)
-La tesorería
-La contabilización del IVA
-Existencias: Examen especial de las compras y ventas
-Los acreedores y los deudores por operaciones de tráfico
-Acreedores y deudores en moneda extranjera
-El personal y los gastos de personal en la empresa
-El Inmovilizado Material
-Las inversiones inmobiliarias
-El inmovilizado intangible
-Las inversiones financieras de la empresa
-Las fuentes de financiación propia y ajena de los bienes y derechos del activo del balance.
Bloque II Contaplus Flex-Gestión Contable
-Introducción al programa informático de contabilidad Contaplus
-El proceso de creación de una empresa
-Gestión de asientos contables
-Creación y utilización de asientos predefinidos
-El cierre del ejercicio contable
-Trabajando con el IVA
-Trabajando con balances
-Trabajando con gráficos y hoja de cálculo Excel
-Códigos y tablas para la gestión del inmovilizado y sus amortizaciones.
-Trabajando sobre las operaciones más habituales en base a facturas recibidas y expedidas.
-Utilidades de asientos con movimientos de cuentas y subcuentas.
Bloque III Facturaplus Flex- Gestión administrativa
-Introducción a facturaplus Flex
-Proceso básico I: Consideraciones generales
-Proceso básico II: Operaciones de compra y venta.
-Otras operaciones
-Listados por impresora
-Informes
-Otras utilidades
C) PROGRAMA DELÁREA DE RELACIONES LABORALES Y SILTRA
Bloque I Relaciones Laborales
-Introducción
-La relación laboral
-El contrato de trabajo
-Seguridad Social-Alta de trabajadores:
Régimen General
Régimen Especial de trabajadores autónomos
Regímenes especiales integrados
-El recibo de salarios o nómina
-Realización de una nómina mensual y cálculo de las cuotas de cotización
-Nóminas diarias y en Incapacidad Temporal
-La cuota de cotización a la seguridad social. Bonificaciones de la cuota. Presentación y conservación de documentos. Recaudación de cuotas. Sistema RED. Recargos e intereses de demora aplicables a las cuotas. La relación nominal de trabajadores. Procedimiento de cálculo automático de pago electrónico. Justificación del pago de cuotas
-El IRPF. Calculo de las retenciones a efectuar a los trabajadores a cuenta del IRPF. Límites a la obligación de retener. Procedimiento para determinar el importe de la retención
- Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. La extinción de la relación laboral. Comunicación de baja. Salario y recibo de finiquito. Salario de tramitación. Indemnizaciones. Recibo de salario y finiquito
Bloque II SILTRA
-Introducción al SILTRA. SILTRA es una aplicación de escritorio en multiplataforma desarrollada en JAVA que permite el intercambio de ficheros de cotización (formato XML), afiliación e INSS entre el usuario y la TGSS mediante certificado SILCON, en el Sistema de Liquidación Directa.
-Pantalla principal del SILTRA
-Cotizaciones a través del SILTRA
-Afiliación a través del SILTRA
-Envío de ficheros
-Recepción y Consulta de Ficheros
-Modificación de datos de configuración
-Utilidades
Información adicional
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