Máster en Asesoría Fiscal y Laboral para Autónomos y Pymes
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Estaba en busqueda de una formación que contara de clases muy completas y en ineaf pude conseguirlo, me ha encantado todo y me he interesado mucho más de lo que esperaba por la asesoria fiscal.
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Master
Online
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Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
1500h
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Duración
12 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Ante los cambios normativos tan sucesivos que acaecen, la burbuja emprendedora que se está produciendo, y la complejidad de la comprensión del ámbito fiscal, contable y laboral, el asesoramiento en esta materia cuando el tejido empresarial de nuestro país está compuesto en un 99,88% por Pymes y autónomos, (Según la Dirección general de Industria y de la Pyme), se convierte en una oportunidad laboral única, y que mejor manera que haciendo un master tan especializado y enfocado a esta necesidad. Actualización de contenido en materia laboral conforme a la legislación vigente.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Dotar al alumno de los conocimientos contables para la llevanza de la contabilidad de autónomos y pymes.
- Capacitar al alumno de las herramientas necesarias y aptitudes cualificadas para resolver la problemática del IVA en el transcurso de la actividad del autónomo o pyme, para poder presentar las obligaciones formales ante Hacienda.
- Habilitar al alumno para poder gestionar la declaración de la renta de autónomos, socios de pymes y otros particulares, además de las obligaciones formales para los pagos fraccionados, tanto en estimación directa como objetiva.
- Proveer al alumno de aquellos conocimientos necesarios para realizar la presentación del Impuesto sobre Sociedades de Pymes, asesorarlas y establecer una estrategia de ahorro fiscal.
- Conocer la problemática laboral, los diferentes contratos, conceptos que cotizan, bonificaciones y reducciones en la seguridad social para la cotización, elaboración de nóminas, y presentación de seguros sociales.
Este curso va dirigido para aquellos autónomos que quieran gestionar su negocio, o bien abogados, empresarios o economistas que se quieran dedicar a la asesoría fiscal, contable y laboral, de pymes o bien quieran montar su propia asesoría fiscal para la gestión integral de empresas. Por supuesto estudiantes que estén terminando la carrera o módulos de administrativos que quieran emprender su propia asesoría fiscal, contable y laboral.
No presenta requisitos previos.
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."
Ahora puede convertirse en Especialista en Asesoría Fiscal, laboral y Contable en el área de pequeñas y medianas empresas. Al finalizar este curso, será capaz de interpretar los estados contables, realizar el análisis contable de la empresa y tomar decisiones estratégicas en cuanto a fiscalidad, gestionar las nóminas y contratos de sus trabajadores, que logrando obtener la mayor rentabilidad en el negocio.
Recibida tu solicitud, un asesor académico se pondrá en contacto contigo a la brevedad para resolver todas tus dudas.
INEAF pone a tu disposición la bolsa de empleo para que puedas acceder directamente a oportunidades laborales.
Al alumno se le abrirán multitud de puertas mediante la realización de este curso. Podrá emprender una asesoría/gestoría fiscal, contable y laboral para autónomos y pymes, o bien trabajar por cuenta ajena para esta. Por otro lado podrá trabajar en cualquier departamento fiscal de cualquier empresa, llevando la contabilidad, y las diferentes obligaciones fiscales y laborales.
Puedes realizar el pago mediante Paypal, Tarjeta de débito o crédito y transferencia.
El centro INEAF ofrece un programa de becas y financiación 100% sin intereses.
Luego de presionar el botón de "Pide información", y completar con tus datos, un asesor académico se comunicará contigo para ayudarte en tu proceso de inscripción.
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Borja
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Materias
- Actividades agrícolas
- Impuesto sobre sociedades
- Seguridad Social
- Asesoría fiscal
- Impuesto de sociedades
- Régimen jurídico
- Asesoría de empresas
- Incapacidad temporal
- Accidente laboral
- Actividades económicas
- Régimen de Autónomos
- IVA
- Renta
- Impuestos
- Dirección de pymes
Temario
MÓDULO 1. TÉCNICO CONTABLE PARA PYMES
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Unidad didáctica 1. Conceptos básicos de contabilidad en PYMES
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Unidad didáctica 2. Contabilización de las existencias en PYMES
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Unidad didáctica 3. Acreedores y deudores por operaciones de tráfico (PYMES)
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Unidad didáctica 4. Efectos comerciales (PYMES)
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Unidad didáctica 5. Contabilización de las cuentas de personal en PYMES
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Unidad didáctica 6. Las correcciones valorativas
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Unidad didáctica 7. El inmovilizado material en PYMES
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Unidad didáctica 8. Las inmovilizaciones intangibles en PYMES
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Unidad didáctica 9. Periodificación e imputación de ingresos y gastos en PYMES
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Unidad didáctica 10. Contabilización de las deudas contraídas en PYMES
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Unidad didáctica 11. Los arrendamientos en PYMES
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Unidad didáctica 12. Subvenciones para PYMES
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Unidad didáctica 13. Impuesto sobre beneficios
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Unidad didáctica 14. Fondos propios
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Unidad didáctica 15. Cuentas anuales en PYMES
MÓDULO 2. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
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Unidad didáctica 1. El sistema común del IVA: Naturaleza y funcionamiento
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Unidad didáctica 2. Ámbito de aplicación del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 3. Hecho imponible del IVA
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Unidad didáctica 4. Exenciones del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 5. Lugar de realización del hecho imponible
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Unidad didáctica 6. Sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 7. Devengo y exigibilidad del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 8. La base imponible en el impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 9. Los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 10. Deducciones y devoluciones del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 11. Obligaciones formales del sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 12. La gestión del impuesto sobre el valor añadido
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Unidad didáctica 13. Regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido
MÓDULO 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
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Unidad didáctica 1. Cuestiones generales sobre el IRPF
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Unidad didáctica 2. Rendimientos del trabajo en el IRPF
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Unidad didáctica 3. Rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF
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Unidad didáctica 4. Rendimientos del capital mobiliario en el IRPF
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Unidad didáctica 5. Rendimientos de actividades económicas en el IRPF. Cuestiones generales
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Unidad didáctica 6. Rendimientos de actividades económicas en el IRPF. Método de estimación directa
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Unidad didáctica 7. Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva en el IRPF (I). Actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales
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Unidad didáctica 8. Rendimiento de actividades económicas en estimación objetiva en el IRPF (II). Actividades agrícolas, ganaderas y forestales
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Unidad didáctica 9. Regímenes especiales en el IRPF: Imputación y atribución de rentas
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Unidad didáctica 10. Ganancias y pérdidas patrimoniales
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Unidad didáctica 11. Integración y compensación de rentas en el IRPF
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Unidad didáctica 12. Obtención de la base liquidable
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Unidad didáctica 13. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente en el IRPF: Mínimo personal y familiar
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Unidad didáctica 14. Cálculo del impuesto: Determinación de las cuotas íntegras
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Unidad didáctica 15. Deducciones de la cuota
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Unidad didáctica 16. Cuota líquida, cuota resultante de la autoliquidación, cuota diferencial y resultado de la declaración
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Unidad didáctica 17. Impuesto sobre la renta de no residentes
MÓDULO 4. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Unidad didáctica 1. Principales elementos del impuesto sobre sociedades
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Unidad didáctica 2. La base imponible en el impuesto sobre sociedades
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Unidad didáctica 3. Amortizaciones
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Unidad didáctica 4. Deterioros, provisiones y gastos no deducibles
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Unidad didáctica 5. Reglas de valoración
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Unidad didáctica 6. Exenciones y cuota integra
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Unidad didáctica 7. Deducciones y bonificaciones
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Unidad didáctica 8. Gestión y liquidación del impuesto sobre sociedades
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Unidad didáctica 9. Contabilidad del impuesto sobre sociedades
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Unidad didáctica 10. Regímenes especiales en el impuesto sobre sociedades
MÓDULO 5. DERECHO DEL TRABAJO, CONTRATACIÓN, NÓMINAS Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Unidad didáctica 1. Sistema de la seguridad social. Régimen general
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Unidad didáctica 2. Gestión de nóminas y cotizaciones a la seguridad social
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Unidad didáctica 3. Contratos (I). La relación laboral
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Unidad didáctica 4. Contratos (II). Modalidades de contratación
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Unidad didáctica 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
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Unidad didáctica 6. Acción protectora de la seguridad social
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Unidad didáctica 7. Incapacidad permanente
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Unidad didáctica 8. Jubilación
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Unidad didáctica 9. Muerte y supervivencia
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Unidad didáctica 10. Protección por desempleo
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Unidad didáctica 11. Ejercicio resuelto. Tipo general de cotización
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Unidad didáctica 12. Ejercicio resuelto. Cotización diaria
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Unidad didáctica 13. Ejercicio resuelto. Contratos bonificados con cargo al SEPE
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Unidad didáctica 14. Ejercicio resuelto. Contrato a tiempo parcial
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Unidad didáctica 15. Ejercicio resuelto. Contratos con reducciones con cargo a la TGSS
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Unidad didáctica 16. Ejercicio resuelto. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional
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Unidad didáctica 17. Ejercicio resuelto. Contrato de formación en alternancia
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Unidad didáctica 18. Ejercicio resuelto. Cotización por situación de incapacidad temporal causada por una enfermedad común o accidente no laboral
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Unidad didáctica 19. Ejercicio resuelto. Cotización de situación de incapacidad temporal causada por una enfermedad profesional o accidente laboral
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Unidad didáctica 20. Ejercicio resuelto. Situación de incapacidad temporal por nacimiento y cuidado del menor
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Unidad didáctica 21. Ejercicio resuelto. Incapacidad permanente parcial
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Unidad didáctica 22. Ejercicio resuelto. Incapacidad permanente total para una profesión
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Unidad didáctica 23. Ejercicio resuelto. Incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo
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Unidad didáctica 24. Ejercicio resuelto. Incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común
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Unidad didáctica 25. Ejercicio resuelto. Gran incapacidad causada por accidente no laboral
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Unidad didáctica 26. Ejercicio resuelto. Pensión de viudedad
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Unidad didáctica 27. Ejercicio resuelto. Pensión de orfandad
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Unidad didáctica 28. Ejercicio resuelto. Desempleo de nivel contributivo
MÓDULO 6. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
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Unidad didáctica 1. El régimen de autónomos
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Unidad didáctica 2. El trabajador autónomo económicamente dependiente
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Unidad didáctica 3. Prestaciones derivadas de la situación de autónomo
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Unidad didáctica 4. Sistemas especiales para trabajadores por cuenta propia agrarios
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Unidad didáctica 5. Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios
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Máster en Asesoría Fiscal y Laboral para Autónomos y Pymes
