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Curso Experto en Gestión Tributaria y Fiscal

Postgrado

En Almería

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Mejora tu perfil profesional en el sector contable

  • Tipología

    Postgrado

  • Lugar

    Almería

  • Horas lectivas

    115h

  • Duración

    4 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

¿Estás buscando una formación que te permita mejorar tu perfil profesional de cara a conseguir un nuevo y mejor empleo en departamentos contables en grandes empresas o PYMES?

No pospongas más la posibilidad de aprender de la mano de profesores con experiencia comprobada en el sector público y privado, y presta atención al Curso Experto en Gestión Tributaria y Fiscal.

Se trata de un curso de 115 horas distribuidas en 4 meses que toman lugar en Almería. Asistiendo presencialmente a tus clases, aprenderás a confeccionar modelos de impuestos como el del IVA, IRPF e Impuestos de Sociedades. Asimismo, te actualizarás en materia tributaria cuestión que te aportará numerosas ventajas al momento de aplicar a un trabajo, o bien, en caso de que decidas trabajar por cuenta propia.

Todo tu proceso de aprendizaje será eminentemente práctico y para ello, se te plantearán diversos casos con datos reales tomados de diversas fuentes. Definitivamente la mejor forma de casar el máximo provecho a tu formación y alcanzar niveles óptimos de conocimientos que te permitan ingresar inmediatamente al mercado laboral con importantes dotes profesionales.

Si este es el curso que tanto estabas buscando, no dudes en solicitar ser contactado por el centro a través de emagister.com.

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Almería
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Carretera Sierra Alhamilla 98, 04007

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Para inscribirte a este curso debes haber aprobado la prueba de acceso a la universidad, contar con FP Grado Superior, selectividad o certificado 1 año de experiencia laboral relacionada.

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Materias

  • Gestión Tributaria y Fiscal
  • IRPF
  • Impuestos
  • IVA
  • Gestión tributaria
  • Contabilidad
  • Fiscalidad
  • Cuentas anuales
  • Plan general contable
  • Contable
  • Leyes Tributarias
  • Sistema fiscal español
  • Presupuestos
  • Tributación interna
  • Tributación externa
  • Impuestos sobre Sociedades
  • Modelos tributarios
  • Régimen Fiscal
  • Incentivos fiscales
  • Pagos

Temario

1. I.V.A. Y SISTEMA FISCAL ESPAÑOL.SISTEMA FISCAL ESPAÑOL:
  • Puntos básicos sobre las normal del Sistema Fiscal Español.
  • Ley General Tributaria: aspectos sustantivos a tener en cuenta en la interposición de reclamaciones tributarias. Estructura de los impuestos.
  • Presupuestos Generales del Estado: pincelada de los recursos y como le afectan al administrado.
  • Imposición en España: tres niveles: estatal, autonómico y local.
  • IVA:
  • La imposición indirecta en la EU y en el TAI.
  • Hecho imponibletransitorio: Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y su evolución.
  • Tributación interna: las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Supuestos de no sujeción.
  • Exenciones internas: su problemática.
  • Tráfico Exterior: claves para su comprensión.
  • Aspectos técnicos: fijación de operaciones en TAI, momento de declararlas, el empresario y sus obligaciones ante ciertas operaciones mercantiles.
  • Cuantificación de la contraprestación y sus variaciones: causas tasadas.
  • Los Tipos proporcionales y su rigidez. Evolución histórica y política.
  • Resultado final a ingresar por los obligados al IVA: la deducción y los supuestos de devolución.
  • El conglomerado de especialidades para ciertos obligados al IVA. Especial atención al REAGP.


2.IRPF
  • Cuestiones Generales Rdtos del Trabajo, Capital Inmobiliario, Mobiliario.
  • Rdto Actividades Económicas, (Estimación Directa, Objetiva).
  • Regímenes Especiales, Ganancias y Pérdidas Patrimoniales.
  • Base Imponible, Reducciones, Base Liquidable, Cuota Integra, Cuota Líquida, Deducción por doble imposición, Pagos a Cuenta.


3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  • El hecho imponible.
  • La base imponible.
  • Periodo impositivo y devengo del impuesto.
  • Tipo de gravamen y cuota íntegra.
  • Pago fraccionado.
  • Incentivos fiscales para las Empresas de Reducida Dimensión.
  • Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero.


4. IMPRESOS OFICIALES
  • Modelos Estimación Directa Simplificada.
  • Modelos Estimación Directa Objetiva.
  • Modelos a Presentar por las Sociedades.
  • Impresos Oficiales (IVA, IRPF, Operaciones con terceros, etc).

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