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Gestión de impuestos en pymes y autónomos

5.0
1 opinión
  • Clarifica la confección de los modelos tributarios de IVA e IRPF sin rodeos. Otorga una visión global para optimizar la planificación fiscal de forma totalmente legal.
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Curso subvencionado para trabajadores

Online

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Impulsa el potencial de tu equipo con nuestra formación online, diseñada específicamente para empresas.

  • Tipología

    Subvencionado a trabajadores

  • Metodología

    Online

  • Duración

    2 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

¿Buscas dominar el ámbito tributario y convertirte en el asesor estratégico que garantiza la salud fiscal y el cumplimiento normativo de pequeñas empresas y emprendedores? A través de este programa profundizarás en el sistema tributario español, la liquidación y gestión del IVA, las retenciones y pagos fraccionados del IRPF (estimación directa y módulos), el Impuesto sobre Sociedades y la cumplimentación de modelos oficiales de la Agencia Tributaria. Aprenderás a planificar el calendario fiscal, aplicar deducciones vigentes y optimizar la carga tributaria siempre bajo el marco legal.

Al realizar el Curso de Gestión de Impuestos en PyMEs y Autónomos (con una duración de 60 horas), obtendrás las competencias para gestionar cierres trimestrales y anuales, resolver inspecciones o requerimientos y determinar gastos deducibles sin riesgo de sanciones. Estarás capacitado para desempeñarte con total solvencia en asesorías fiscales, gestorías, departamentos de contabilidad y finanzas, o para gestionar de forma autónoma la fiscalidad de tu propio negocio.

Gracias al modelo de aprendizaje flexible y enfocado en la operativa real de Más Opciones Formación, transformarás la complejidad normativa en una ventaja competitiva de alta demanda laboral. Da el paso definitivo para especializarte en un área indispensable para cualquier actividad económica: ¡solicita información hoy mismo y formaliza tu matriculación!

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A tener en cuenta

Conocer la necesidad de registrar por escrito los movimientos contables. La causa es que las empresas han ido creciendo, se han ido intensificando las actividades y la memoria del hombre es limitada. La Contabilidad tiene por objeto determinar el patrimonio de la empresa a través de una técnica de registro de operaciones económicas que realiza la empresa, tratando de suministrar la información requerida de forma adecuada. Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos impuestos que son interesantes, tanto a particulares como a empresas, para llevar una adecuada gestión fiscal. El curso está dirigido, principalmente, al pequeño empresario que desea conocer los modelos y declaraciones tributarias a la que está obligado por su actividad.

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  • Clarifica la confección de los modelos tributarios de IVA e IRPF sin rodeos. Otorga una visión global para optimizar la planificación fiscal de forma totalmente legal.
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100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Óscar V.

5.0
18/07/2026
Sobre el curso: Clarifica la confección de los modelos tributarios de IVA e IRPF sin rodeos. Otorga una visión global para optimizar la planificación fiscal de forma totalmente legal.
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Logros de este Centro

2026
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
8 años con Emagister

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 8 años en Emagister.

Materias

  • Gestión de pymes
  • Gestión laboral
  • Gestión contable
  • Finanzas para no financieros
  • Finanzas corporativas

Temario

  • Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario.
  • Los Tributos: Concepto y Clases.
  • Las Normas Tributarias.
  • Las Obligaciones Tributarias.
  • Los Obligados Tributarios.
  • La cuantificación de la Obligación Tributaria.
  • La Deuda Tributaria.
  • La Extinción de la Deuda Tributaria.
  • Los Procedimientos Tributarios.
  • El Procedimiento de Gestión.
  • El Procedimiento de Inspección.
  • El Procedimiento de Recaudación.
  • El Procedimiento Sancionador.
  • El Procedimiento de Revisión en la Vía Administrativa.
  • Diferencias permanentes y temporales.
  • Concepto.
  • Clases.
  • Calculo.
  • Concepto de Base Imponible Negativa.
  • Cálculo e Implicaciones.
  • Compensaciones. Periodos.
  • Diferimiento de la Carga Fiscal.
  • Temporalidad.
  • Legislación.
  • Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad.
  • La Normativa Contable y la Normativa Fiscal.
  • La Conciliación entre ambas Normativas.
  • Asientos de Ajuste.
  • Conceptos Generales.
  • Definición.
  • Ámbito Territorial.
  • Rentas a Declarar.
  • Rentas Exentas y Rentas no Sujetas.
  • Obligados a presentar declaración.
  • Periodo Impositivo y Devengo.
  • Base Imponible.
  • Rendimientos de Trabajo Personal.
  • Rendimientos de Capital.
  • Rendimientos de Actividades Empresariales y Profesionales.
  • Variaciones Patrimoniales.
  • Imputaciones de Renta.
  • Base Liquidable.
  • Reducciones.
  • Cuota Íntegra.
  • Cálculo.
  • Deducciones.
  • Deuda Tributaria.
  • Retenciones y Pagos a Cuenta.
  • Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización.
  • Sujeción y No Sujeción.
  • Exenciones.
  • Ámbito de Aplicación.
  • Base Imponible. Sujeto Pasivo.
  • Importe Facturado.
  • Supuestos de No Comprensión en B. I.
  • Sujeto Pasivo. Sujeto Activo.
  • Deducciones y Devoluciones.
  • Supuestos de Deducción.
  • Supuestos de No Deducción.
  • La Regla de Prorrata.
  • Devolución a Exportadores.
  • Declaraciones a Compensar.
  • Tipos Impositivos.
  • Normal.
  • Reducido.
  • Superreducido.
  • Recargo de Equivalencia.
  • Tipos Especiales.
  • Gestión y Liquidación del Impuesto.
  • Obligados a Declarar.
  • Las Declaraciones Trimestrales.
  • La Declaración Anual.
  • El Pago del Impuesto

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