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Postgrado en asesoría laboral, fiscal y contable

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Postgrado

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  • Tipología

    Postgrado

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Inicio

    Fechas a elegir

Fórmate con este importante Postgrado en Asesoría Laboral, Fiscal y Contable que el portal formativo Emagister junto a la prestigiosa Escuela Internacional de Estudios Profesionales te ofrecen en esta oportunidad. Esta formación se impartirá en modalidad online lo que te dará más autonomía a la hora de estudiar. Contarás al finalizar este postgrado con una importante bolsa de empleo.

Aprenderás en esta formación sobre asesoría laboral, contratos, nóminas y conflictos laborales y mediación. Adquirirás conocimientos sobre gestión del impuesto, sus bases y tipos, tipos de cuotas, IVA e impuestos sobre bienes e inmuebles. También verás sobre fiscalidad y tributación.

Déjanos saber todas las inquietudes o preguntas que puedas tener de este postgrado a través del link de más información ubicado en esta página de Emagister.com donde directamente el centro se comunicará contigo a la brevedad. ¿Qué estas esperando para inscribirte? Hazlo ahora de forma rápida y eficaz. Desarrolla tus habilidades tanto personales como profesionales de la mejor manera y en el mejor centro de formación.

Información importante

Documentos

  • Postgrado en asesoría laboral, fiscal y contable.pdf

Instalaciones y fechas

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Dominar aspectos básicos del contrato de trabajo.
Conocer el salario y sus complementos.
Saber los datos necesarios para el cálculo de una nómina.
Comprender la estructura de la nómina.
Estar en conocimiento del Sistema de la Seguridad Social.
Identificar las clases de conflictos que se pueden dar en las empresas.
Dominar aspectos básicos sobre fiscalidad y tributación.
Entender el plan general de contabilidad.

Esta formación está destinada a cualquier persona que desee ampliar sus conocimientos en este ámbito.

Para la matriculación en esta acción formativa no es necesario cumplir ningún requisito.

La metodología propuesta por el Instituto Europeo de Formación y Cualificación para el estudio de este Postgrado en Asesoría Laboral, Fiscal y Contable consiste en el seguimiento de las diferentes lecciones que lo conforman y respondiendo a las preguntas de autoevaluación. Cada lección del Postgrado en Asesoría Laboral, Fiscal y Contable se corresponderá con una serie de preguntas de control y autoevaluación que servirán para un doble propósito. Por una parte afianzar los conocimientos del alumno y por otra servir como indicador de la evolución para el tutor.

Durante todo el proceso de estudio del Postgrado en Asesoría Laboral, Fiscal y Contable el alumno contará con un tutor asignado con el que podrá contactar a diario para resolver dudas, ampliar conocimientos o buscar información complementaria sobre algún punto en concreto.

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Opiniones

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  • Bastante completo y muy didáctico. Con profesores de apoyo. se ajusta a lo que necesito. Lo recomiendo
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100%
4.7
excelente

Valoración del curso

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Valoración del Centro

M. Carmen Ruiz

5.0
16/04/2022
Opinión verificada
Sobre el curso: Bastante completo y muy didáctico. Con profesores de apoyo. se ajusta a lo que necesito. Lo recomiendo
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Materias

  • Estado de Flujos de Efectivo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Contrato de trabajo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Impuesto de sociedades
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención de riesgos
  • Asesoría laboral
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Seguridad Social
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Riesgos laborales
  • Activos financieros
    1

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  • Gestión contable
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Asesoría fiscal
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Temario

BLOQUE I. ASESORÍA LABORAL
  • MÓDULO I: EL ASESOR LABORAL
  • MÓDULO II: CONTRATOS
  • MÓDULO III: NÓMINAS
  • MÓDULO IV: SEGURIDAD SOCIAL
  • MÓDULO V: EL CONFLICTO LABORAL Y LA MEDIACIÓN
  • MÓDULO VI: RIESGOS LABORALES
BLOQUE II. FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN

FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN 1ª PARTE

1.1 Introducción al IRPF

- Características del IRPF
- Contribuyentes
- Obligados Tributarios
- Rentas Exentas al Impuesto de IRPF
- Familiar
- Unidad
- Tributación Individual y Conjunta
- Devengo y Período Impositivo

1.2 Tipos de Rendimientos

- Concepto de Rendimiento del Trabajo
- Rendimientos del Trabajo en Especie
- Rendimiento Neto del Trabajo
- Rendimientos del Capital Inmobiliario
- Rendimientos del Capital Mobiliario
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa I
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa II
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa III
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa IV
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva I
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva II
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva III
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva IV
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva V
- Reducciones
- Imputación y Atribución de Rentas
- Ganancias y Pérdidas Patrimoniales I
- Ganancias y Pérdidas Patrimoniales II
- Ganancias y Pérdidas Patrimoniales III
- Clases de Rentas

1.3 Bases

- Base Imponible
- Base Liquidable I
- Base Liquidable II

1.4 Tipos de Cuotas y Gestión del Impuesto

- Cuota Íntegra
- Escalas
- Cuota Líquida
- Deducciones
- Cuota Diferencial
- Modelo
- Liquidación

1.5 Obligaciones Formales

- Obligaciones de los Contribuyentes
- Declaraciones Informativas

1.6 Introducción al Impuesto de Sociedades (IS)

- ¿Qué es el Impuesto de Sociedades?
- Sujeto Pasivo del Impuesto
- Territorialidad
- Exenciones
- Período Impositivo
- Devengo del Impuesto

1.7 La Base Imponible del Impuesto de Sociedades

- La Base Imponible
- Imputación Temporal de Ingresos y Gastos
- Amortizaciones
- Correcciones de Valor: Pérdidas por Deterioro del Valor de los Elementos Patrimoniales
- Provisiones y Otros Gastos No Deducibles
- Limitación en la Deducibilidad de los Gastos Financieros
- Valoración en las Transmisiones Lucrativas y Societarias, Operaciones Vinculadas, Cambios de Residencia, Operaciones en Paraísos Fiscales y Cantidades Sujetas a Retención
- Compensación de Pérdidas

1.8 La Deuda Tributaria en el Impuesto de Sociedades

- Tipos de Gravamen
- Cuota Íntegra y Deducciones sobre la Cuota Íntegra

1.9 Gestión del Impuesto y Obligaciones Formales

- Pagos Fraccionados del IS
- Declaración del IS
- Liquidaciones. Devoluciones
- Obligaciones Contables y Registrales

1.10 Regímenes Especiales del Impuesto de Sociedades

- Unión Temporal de Empresas (UTE) y Agrupaciones de Interés Económico (AIE)
- Empresas de Reducida Dimensión
- Sociedades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas

FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN 2ª PARTE

2.1 Introducción al IVA

- El Impuesto
- Funcionamiento General del Impuesto
- Territorialidad
- Hecho Imponible
- Delimitación con el ITP y AJD

2.2 Entregas de Bienes y Prestaciones de Servicios

- Conceptos
- Conceptos de Entrega de Bienes, Prestaciones de Servicios y Autoconsumos de Servicios
- Operaciones Realizadas en el Territorio: Entrega de Bienes
- Operaciones Realizadas en el Territorio: Prestaciones de Servicios
- Operaciones Realizadas en el Territorio: Entrega de Bienes. Reglas Especiales I
- Operaciones Realizadas en el Territorio: Entrega de Bienes. Reglas Especiales II
- Operaciones No Sujetas
- Operaciones Exentas I
- Operaciones Exentas II
- Sujeto Pasivo

2.3 Operaciones Intracomunitarias e Importaciones

- Operaciones Intracomunitarias. Conceptos
- Operaciones Intracomunitarias. Operaciones Realizadas en el Territorio
- Operaciones Intracomunitarias. Operaciones No Sujetas
- Operaciones Intracomunitarias. Operaciones Exentas
- Importaciones. Conceptos
- Importaciones. Operaciones No Sujetas y Operaciones Exentas

2.4 Bases, Tipos y Gestión del Impuesto

- Sujeto Pasivo
- Repercusión del Impuesto
- Devengo del Impuesto
- Base Imponible I
- Base Imponible II
- Tipos Impositivos
- Deducciones y Devoluciones I
- Deducciones y Devoluciones II
- Deducciones y Devoluciones III
- Gestión y Declaraciones

2.5 Regímenes Especiales

- Régimen Simplificado I
- Régimen Simplificado II
- Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP)
- Régimen Especial de los Bienes Usados, Objetos de Arte, Antigüedades y Objetos de Colección
- Régimen Especial de las Agencias de Viajes
- Régimen Especial del Recargo de Equivalencia
- Régimen Especial del Oro de Inversión
- Régimen Especial de los Servicios Prestados por Vía Electrónica

2.6 Obligaciones Formales

- Obligaciones Censales
- Obligaciones en Materia de Facturación
- Obligaciones en Materia de Libros de Registro en el IVA

2.7 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

- Introducción I
- Introducción II
- Transmisiones Patrimoniales Onerosas
- Operaciones Societarias
- Actos Jurídicos Documentados (AJD)
- Gestión

2.8 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

- Introducción
- Herencia I
- Herencia II
- Donación
- Gestión

2.9 Impuesto sobre Actividades Económicas

- Introducción
- Exenciones
- Cuotas y Gestión

2.10 Impuesto sobre Bienes e Inmuebles

- Introducción
- Exenciones
- Cuotas y Gestión I
- Cuotas y Gestión II
- Lo que Hemos Aprendido
- Autoevaluación
- Actividades

2.11 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

- Introducción
- Exenciones
- Cuotas y Gestión
- Lo que Hemos Aprendido
- Autoevaluación
- Actividades

2.12 Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana

- Introducción
- Exenciones
- Cuotas y Gestión I
- Cuotas y Gestión II

BLOQUE III. GESTIÓN CONTABLE
  • GESTIÓN CONTABLE 1ª PARTE
  • GESTIÓN CONTABLE 2ª PARTE

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