Certificado MF0232_3 .2 Auditoría
Curso subvencionado para trabajadores
En Madrid
subvencionado por el Estado
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Descripción
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Tipología
Subvencionado a trabajadores
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Nivel
Nivel avanzado
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Idiomas
Castellano
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Lugar
Madrid
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Horas lectivas
120h
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Duración
24 Días
Realizar la gestión administrativa de un servicio de auditoría.
1.- Planificación de la auditoría.
2.- Auditoría de las áreas de la empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Analizar el proceso de auditoría identificando sus diferentes fases, los flujos de información que se generan y los instrumentos que se utilizan. Analizar los procedimientos de control interno de una empresa.
Aplicar los procedimientos de auditoría interpretando y Documentando el desarrollo del trabajo, y utilizando la aplicación informática correspondiente. Analizar y aplicar procedimientos y resultados relativos a las incidencias del trabajo
de auditoría
Trabajadores.
Los requisitos que necesitas para poder escribirte en caso de estar empleado son: vida laboral y DNI actualizados.
Al finalizar el curso recibirás un Diploma acreditativo y/o Certificado de asistencia.
Es un módulo formativo que te permite lograr un certificado de profesionalidad.
Un asesor se pondrá en contacto contigo para darte toda la información del curso y para empezar con la inscripción al mismo.
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Opiniones
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Materias
- Cuentas
- Gestión administrativa
- Administración
- Gestión contable
- Auditoría de cuentas
- Mantenimiento
- Control interno
- Documentación
- Contabilidad
- Auditóría
- Bases de datos
- Gestión fiscal
- Aplicaciones ofimáticas
- Activos
- Control de activos
- Proveedores
- Activos financieros
- Pasivo
- Aplicaciones informáticas
- Existencias
Profesores
Equipo Docente
Docencia
Temario
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Introducción a la Auditoría
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Información Empresarial.
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Las Cuentas Anuales.
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Normas de Auditoría generalmente aceptadas.
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Normas de carácter general.
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Normas sobre la ejecución del trabajo.
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Normas para la preparación de informes.
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Planificación de la Auditoría
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El Control Interno.
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Conceptos básicos.
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Clases.
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Evaluación del Control Interno.
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Limitaciones del Control Interno.
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Planificación de la Auditoría. Fases.
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Riesgo de Auditoría.
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Clases de riesgo en auditoría.
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Niveles de riesgo de auditoría.
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Métodos para obtener la evidencia.
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Documentación de Trabajo.
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Concepto y Contenido.
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Clases.
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Codificación.
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Custodia y Conservación.
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El Informe de Auditoría.
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Problemática de la Auditoría.
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Problemática del auditor.
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El trabajo en equipo.
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Comunicación en la Empresa.
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Comunicaciones y Empresa.
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Clases de comunicaciones que se producen en las empresas.
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Medios que se emplean en las comunicaciones empresariales.
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El envío de correspondencia y objetos postales.
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Comunicaciones urgentes.
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La Comunicación Oral.
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Elementos y Funciones.
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La influencia del lenguaje verbal.
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Características de la comunicación verbal.
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Las comunicaciones orales en la empresa.
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El teléfono en la actividad empresarial.
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El Liderazgo.
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Se nace o se hace.
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Cualidades.
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Capacidad de Motivación.
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Capacidad de Control.
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El Trabajo en Equipo.
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Bases.
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Desarrollo.
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Auditoría del Activo.
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Inmovilizado Material.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
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Principios y Normas Contables.
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Inmovilizado Intangible.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
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Principios y Normas Contables.
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Activos Financieros.
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Particularidades.
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Grupos.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
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Principios y Normas Contables.
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Existencias, Clientes, Cuentas a Cobrar y Ventas.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
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Principios y Normas Contables.
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Auditoría del Patrimonio Neto.
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Fondos Propios.
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Cuentas Afectadas.
-
El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
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Principios y Normas Contables.
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Ajustes por Cambios de Valor.
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Criterios de Valoración.
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Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
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Principios y Normas Contables.
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Auditoría del Pasivo
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Proveedores, Cuentas a Pagar y Compras.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
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Puntos de Riesgo.
-
Principios y Normas Contables.
-
Pasivos Financieros.
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Particularidades. Grupos.
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Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
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Objetivos de Auditoría.
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Procedimientos de Auditoría.
-
Puntos de Riesgo.
-
Principios y Normas Contables.
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Provisiones y Contingencias.
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Cuentas Afectadas.
-
El Control Interno.
-
Objetivos de Auditoría.
-
Procedimientos de Auditoría.
-
Puntos de Riesgo.
-
Principios y Normas Contables.
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-
Auditoría Fiscal
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Auditoría Fiscal.
-
Cuentas Afectadas.
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El Control Interno.
-
Objetivos de Auditoría.
-
Procedimientos de Auditoría.
-
Puntos de Riesgo.
-
Principios y Normas Contables.
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Auditoría de la Memoria, El Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
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La Memoria.
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Concepto y Características.
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Contenido.
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Acontecimientos posteriores al Cierre.
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El Estado de Flujos de Efectivo.
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Concepto y Características.
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Contenido.
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El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
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Concepto y Características.
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Contenido.
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Análisis.
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Conclusiones.
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Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoría.
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Modelos de Documentos de Auditoría.
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Creación y Configuración.
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Contenido.
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Presentación del Informe de Auditoría.
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Creación y Configuración.
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Contenido.
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